索 引 号: 30515067-5-2019-00079 信息分類名稱: 衛生/財政預算、決算
發布機構: 區衛生健康委 生成日期: 2019年09月28日
标 题: 重慶市江苏快三走势图區衛生和計劃生育委員會2018年度部門決算情況說明
文 号: 主 题 关联 词: 財政/預算/決算/核算/收支/三公經費

重慶市江苏快三走势图區衛生和計劃生育委員會2018年度部門決算情況說明



一、部門基本情況

  (一)職能職責。貫徹執行衛生和計劃生育工作方面的法律、法規和方針、政策,落實衛生和計劃生育地方標准和技術規範;負責協調推進全區醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃全區衛生和計劃生育服務資源配置,編制和實施區域衛生和計劃生育規劃。制定全區疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民群衆健康的公共衛生問題的幹預措施並組織落實;根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定全區衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃;組織和指導全區突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,收集上報法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。依法開展職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的監測、調查、評估和監督工作;負責轄區傳染病防治監督;組織實施食品安全風險監測、評估,貫徹實施食品安全標准,負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。組織擬訂並實施基層衛生和計劃生育、婦幼衛生發展規劃和工作措施,負責基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層衛生運行新機制和鄉村醫生管理制度。負責醫療機構和醫療服務行業准入管理並監督實施;制定全區醫療機構和醫療服務全行業管理辦法並監督實施;制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規範、標准並組織實施;會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員准入、資格標准,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規範,建立醫療服務評價和監督管理體系;協調醫療投訴、糾紛的處置。組織推進公立醫院改革,建立公益性爲導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,執行醫療服務和藥品價格政策。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家和市基本藥物目錄,組織遴選全區基本藥物采購目錄,制定藥品、耗材、醫療器械的采購、配送、結算、使用的監管和實施辦法。落實國家基本藥物目錄和重慶市補充藥物目錄市內生産藥品的鼓勵扶持政策。貫徹執行生育政策,組織實施全區出生人口性別比綜合治理工作,組織監測計劃生育發展動態,提出計劃生育安全預警預報信息建議;監督實施計劃生育技術服務管理制度;組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。建立完善計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制;負責協調推進有關部門、群衆團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,落實穩定低生育水平政策措施。制定流動人口衛生和計劃生育服務管理制度並組織落實,推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務機制。擬訂全區衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規範化培訓制度。組織擬訂全區衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目;參與制定醫學教育發展規劃,組織指導實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。指導鎮街衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規範執法行爲,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處違法行爲;監督落實計劃生育一票否決制。負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與全區人口基礎信息庫建設;組織落實衛生和計劃生育國際交流合作與衛生援外工作。擬訂全區中醫中長期發展規劃,並將其納入全區衛生和計劃生育事業發展總體規劃和戰略目標。負責區級保健對象的醫療保健管理工作;負責在我區召開的國際性、國家、市和區重要會議、重大活動的醫療衛生保障工作;承擔區委、區政府委托或指定的有關保健醫療方面的工作任務及相關事項;承擔江苏快三走势图區愛國衛生運動委員會辦公室日常工作;承擔上級交辦的其他事項。

  (二)機構設置。黨政辦公室、幹部人事科、財務審計科、政策法規科(挂江苏快三走势图區深化醫療衛生體制改革領導小組辦公室、行政審批服務科牌子)、規劃建設和信息管理科、醫政醫管理科(挂應急辦公室、中醫管理科牌子)、公共衛生科、基層衛生科、計劃生育指導科、計劃生育家庭發展科。

  (三)單位構成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括江苏快三走势图区卫生计生监督执法局、江苏快三走势图区基层医疗卫生机构会计核算管理中心、江苏快三走势图區疾病預防控制中心、江苏快三走势图区妇幼保健计划生育服务中心(挂江苏快三走势图区妇幼保健院牌子)、江苏快三走势图区计划生育药品器械管理站 、重庆市第九人民医院、江苏快三走势图区中医院、江苏快三走势图区歇马镇中心卫生院、江苏快三走势图区澄江镇中心卫生院、江苏快三走势图区水土镇中心卫生院、江苏快三走势图区静观镇中心卫生院、江苏快三走势图区柳荫镇中心卫生院、江苏快三走势图区复兴镇中心卫生院、江苏快三走势图区蔡家镇中心卫生院、江苏快三走势图区天府镇卫生院、江苏快三走势图区施家梁镇卫生院、江苏快三走势图区童家溪镇卫生院、江苏快三走势图区三圣镇卫生院、江苏快三走势图区金刀峡镇卫生院、江苏快三走势图区东阳社区服务中心、江苏快三走势图区中医门诊部。

    二、部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明。

  1.总体情况。本部門2018年度收入總計165,519.44萬元,支出總計165,519.44萬元。收支較上年決算數增加7,239.00萬元、增長4.57%,主要原因是事業收入增加帶來成本支出增加。

  2.收入情況。本部門2018年度收入合計164,265.24萬元,較上年決算增加7,211.70萬元,增長4.59%,主要原因是事業收入增加其中:財政撥款收入30,401.64萬元,占18.51%;事業收入132,079.87萬元,占80.41%;其他收入1,783.68萬元,占1.09%。此外,用事業基金彌補收支差額203.96萬元,年初結轉和結余1,050.27萬元。

  3.支出情況。本部门2018年度支出合计156,164.75萬元,较上年决算数增加1,189.69萬元,增长0.77%,主要原因是事業收入增加带来成本支出增加其中:基本支出145,133.03萬元,占92.94%;項目支出11,031.75萬元,占7.06%。此外,結余分配4,783.46萬元。

 4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余4,571.23萬元,較上年決算數增加3,539.08萬元,增長342.88%,主要原因是預撥市九院公立醫院改革892萬、區中醫院住院醫師規培400萬、複興鎮中心衛生院裝修建設項目1060萬、水土鎮中心衛生院專修項目950萬等。

  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入30,401.64萬元,較上年決算數增加4,173.96萬元,增長15.91%。主要原因是區中醫院、水土鎮中心衛生院、複興鎮中心衛生院建設項目資金。較年初預算數增加18,904.65萬元,增長164.43%。主要原因是中央和市級項目追加和人員經費的調整。此外,年初財政撥款結轉和結余1,020.91萬元。

  2.支出情况。本部門2018年度財政撥款支出26,882.20萬元,較上年決算數增加555.18萬元,增長2.11%。主要原因是區中醫院、水土鎮中心衛生院、複興鎮中心衛生院建設項目資金。較年初預算數增加15,385.21萬元,增長133.82%。主要原因是中央和市級項目追加和人員經費的調整。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余4,540.36萬元,较上年决算数增加3,537.57萬元,增长352.77%,主要原因是預撥市九院公立醫院改革892萬、區中醫院住院醫師規培400萬、複興鎮中心衛生院裝修建設項目1060萬、水土鎮中心衛生院專修項目950萬等。

  4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

 (1)一般公共服務支出9.25萬元,占0.03%,較年初預算數減少0.75萬元,下降7.50%,主要原因是紀委派駐工作經費支出減少。

 (2)社會保障與就業支出1,623.06萬元,占6.04%,較年初預算數增加795.40萬元,增長96.10%,主要原因是離退休健康休養費增加。

 (3)醫療衛生與計劃生育支出25,008.02萬元,占93.03%,較年初預算數增加14,431.01萬元,增長136.44%,主要原因是中央和市級項目追加和人員經費的調整

 (4)農林水支出32.37萬元,占0.12%,較年初預算數增加32.37萬元,增長0.00%,主要原因是追加的扶貧專項。

 (5)資源勘探信息等支出0.90萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.90萬元,增長0.00%,主要原因是安全獎勵獎。

 (6)住房保障支出208.60萬元,占0.78%,較年初預算數增加126.28萬元,增長153.40%,主要原因是購房補貼的追加

  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出15,985.16萬元。其中:人員經費12,400.64萬元,較上年決算數減少1,858.45萬元,下降13.03%,主要原因是2016、2017年考核獎和2016年第13個月工資在2017年發放,2018年還未發放人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼等。公用经费3,584.56萬元,较上年决算数增加296.55萬元,增长9.02%,主要原因是主要原因是事業收入增加带来的材料成本等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

  ()政府性基金預算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

  三、“三公”經費情況說明

  (一)“三公”經費支出總體情況說明。

  2018年度本部門“三公”經費支出共計64.45萬元,較年初預算數增加11.86萬元,增長22.55%,主要原因是公務用車購置費较上年支出数增加37.25萬元,增长136.95%,主要原因是公務用車購置費39.76萬元.

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算減少3.54萬元,下降100.00%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%主要原因是本單位2018年度未發生因公出國(境)支出

  公务車購置費39.76萬元,主要用于購買救護車。費用支出较年初预算数增加39.76萬元,增长0.00%,主要原因是年初預算不含公務車購置費。較上年支出数增加39.76萬元,增长0.00%,主要原因是2017年未发生公务車購置費。

  公務車運行維護費22.14萬元,主要用于市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少14萬元,下降38.77%,主要原因是實施公車改革,減少公務用車,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少0.79萬元,下降3.45%,主要原因是實施公車改革,減少公務用車,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降

  公務接待費2.55萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出费用支出较年初预算数减少10.34萬元,下降80.22%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。較上年支出数減少1.72萬元,下降40.28%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。

  (三)“三公”經費實物量情況。

  2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置2輛,公務車保有量爲16輛;國內公務接待54批次283人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費90.02元,車均購置費19.88萬元,車均維護費1.38萬元。

  四、其他需要說明的事項

  (一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出267.59萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、車輛運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加74.65萬元,增長38.69%,主要原因是世行貸款還貸。

  (二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛47輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車45輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車2輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛單價50萬元以上通用設備54台(套),單價100萬元以上專用設備50台(套)。

  (三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額4,813.87萬元,其中:政府采購貨物支出3,596.03萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1,217.84萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%主要用于采購辦公設備和醫療專用設備。

  五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,本部門對2個項目開展了績效自評,涉及資金40.68萬元。對2個項目開展了重點績效評價,涉及資金349.12萬元,從評價情況來看,項目績效評價等次爲良好。

 (二)績效目標自評結果。

 1、 醫療糾紛協調和處置工作項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數爲15萬元,执行数为15萬元,完成预算的100%。主要産出和效果:一是落實《醫療質量管理辦法》和18項核心醫療制度,開展檢驗質量控制52家次、影像質量控制29家次,約談各級各類醫療機構50余家次。組織開展《醫療糾紛預防和處理條例》等法律法規培訓會,培訓各級各類醫療機構130余家。編發《醫療糾紛處理途徑告知書》,各級各類醫療機構覆蓋率100%二是统一医疗投诉程序和模式,明确各个医疗机构接待部门和人员,统一医疗纠纷投诉接待文本、受理方式和处置程序。分級處置醫療糾紛。一般情况的医疗纠纷处理由医院的处置机构负责。較大医疗纠纷后,區衛生健康委第一时间派出工作人员到现场,会同公安、街镇等积极与医患双方进行沟通协调,积极引导医患双方进入法定程序,通过双方自愿协商、申请人民调解或行政调解、司法途径等,依法维护其合法权益;三是衛生健康加強同政法、信訪、公安、司法、屬地街鎮等的聯動配合,以部門聯系會、現場協調會等多種形式建立聯動機制,針對重難點醫療糾紛,聯合進行專題研究和工作部署,確保醫療糾紛處置及時率達到100%;四是2018年,按照《醫療糾紛預防和處理條例》、《重慶市醫療糾紛處置辦法》等法律法規規定,江苏快三走势图區醫療糾紛處理途徑分爲醫患雙方協商、醫調委調解、行政調解、司法鑒定、訴訟途徑,在發生的糾紛中,選擇醫患雙方協商方式處理的有28起,通過醫調委調解22起,行政調解6起,司法鑒定(含屍檢)4起,訴訟途徑3起,選擇行政及醫調委共同調解的4起。通過醫患雙方自行協商處理28起,成功處置25起,成功率89.28%;經醫調委調解22起,調解成功20起,調解成功率90.91%;經行政調解處理6起,調解成功5起,醫療糾紛行政調解成功率83.33%;五是按照“早期介入、正確引導、協調部門”的處置原則,深化部門聯動舉措,依法、依規履行好衛生健康行業的矛盾糾紛多元化解工作職責,共同維護社會和諧穩定;六是通過“疏、堵”結合的工作方針,一方面抓醫療糾紛預防,一方面抓醫療糾紛處置,醫患雙方對于我區醫療糾紛的依法處置滿意度達到90%以上。 

項目資金績效目標自評表

2018年度)

專項(項目)名稱

醫療糾紛協調和處置工作

聯系人及電話

周洪伟 13883694685

主管部門

江苏快三走势图區衛生健康委员会

實施單位

江苏快三走势图區衛生健康委员会

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

15

總量

15

100%

其中:財政資金

15

其中:財政資金

15

100%

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

通過“疏、堵”結合的工作方針,一方面抓醫療糾紛預防,一方面抓醫療糾紛處置,有效保護患者、醫療機構及其醫務人員的合法權益,維護醫療秩序,保障醫療安全,促進醫學科學的發展。

积极开展各级各类医疗机构的培训,覆盖率100%。通过医患双方自行协商处理28起,成功处置25起,成功率89.28%;经医调委调解22起,调解成功20起,调解成功率90.91%;经行政调解处理6起,调解成功5起,医疗纠纷行政调解成功率83.33%。 司法鉴定(含尸检)4起,诉讼途径3起。

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施
?
及相關說明

數量指標

業務培訓廣泛覆蓋

醫療糾紛防範培訓、指導覆蓋各級各類醫療機構261家次。

100%

 

質量指標

分級處置醫療糾紛

一般情况由医院的处置。較大医疗纠纷,由區衛生健康委、公安、街镇等联合处置。

100%

 

時效指標

發生醫療糾紛快速響應

發生醫療糾紛第一時間按照分級處置原則處置

100%

 

效益指標

發生醫療糾紛依法處置

選擇醫患雙方協商方式處理的有28起,通過醫調委調解22起,行政調解6起,司法鑒定(含屍檢)4起,訴訟途徑3起,選擇行政及醫調委共同調解的4起。

 

 

滿意度指標

發生醫療糾紛依法處置,维护医患双方合法权益,提升满意度

醫患雙方對于我區醫療糾紛的依法處置滿意度達到90%以上

90%

 

說明

2、免疫規劃項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數爲25.68萬元,执行数为25.68萬元,完成预算的100%。主要産出和效果:一是落實國家免疫規劃策略,大力開展預防接種規範管理專項活動,召開全區免疫規劃專項培訓6次。全區30所醫療機構共計607名相關人員參加了此類培訓;二是按照《疫苗儲存和運輸管理規範(2017年版)》中有關疫苗儲存、運輸的溫度要求儲存和運輸疫苗。全年對接種門診冷鏈配送疫苗26次,並在市疾控中心領取疫苗6次。對0-6歲兒童共開展133354針次的常規免疫接種,接種二類疫苗93884劑次。對轄區26個接種門診開展了4次基本公共衛生服務督導,並在長春長生等不合格疫苗事件出現後,對轄區接種門診、産科門診、狂犬門診開展了2次應急督導工作;三是根據《關于進一步加強學校、幼兒園預防接種查驗補種工作通知》(江苏快三走势图教發〔2018〕272號)等文件精神,我區對轄區托幼機構和小學開展了預防接種證查驗工作,春季共檢查學校和托幼機構181所,秋季共查驗166所;四是2018年全區共報告疑似麻疹病例27例,報告病例較去年同期上升了3.70%,對報告的疑似麻疹病例,中心均按要求進行個案調查、采樣和送檢;五是2018年我區共報告疑似預防接種異常反應49例,其中44例反應爲一般反應,5例疑似異常反應;六是全区各接种门诊开展了4.25 “预防接种,守护生命”宣传活动,覆盖人群达39793人次左右,共发放宣传资料13845余份,制作宣传栏17期,张贴宣传画55张,悬挂宣传横幅21幅,播放免疫規劃公益短片164次,开展妈妈班讲座7场,通过微信等新媒体宣传12次;七是全区322人经上岗资格考试,获得了预防接种上岗资格认定;对全区幼儿园抽查,儿童查验登记率为100%;对19个接种门诊涉及儿童进行补种工作,补种完成率均为100%;经实验室检测,麻疹确诊病例1例,排除麻疹病例26例,麻疹排除率为3.26/10万;全年开展了流脑、乙脑、AFP监测,均無病例报告;对AEFI监测,2018年全区镇街报告覆盖率100%,全区已连续多年持续维持無脊髓灰质炎状态,但百日咳、风疹等疫苗针对性的传染病近年有反弹的迹象;八是2018年里按时完成了项目预算编制中涉及的各项工作。通过辖区宣传培训、疫苗接种、疫苗针对性疾病监测、AEFI监测工作以及对辖区接种门诊、学校托幼机构免疫規劃专项督导工作的开展,项目的预期目标如期完成,2018年全区儿童免疫規劃疫苗,“八苗”报告接种率和调查接种率均达到95%以上,适龄儿童已形成了較好的免疫屏障。全区已连续多年持续维持無脊髓灰质炎状态,但百日咳、风疹等疫苗针对性的传染病近年有反弹的迹象。

項目資金績效目標自評表

2018年度)

專項(項目)名稱

免疫規劃

聯系人及電話

洪霞(TL:68356339)

主管部門

免疫規劃科

實施單位

江苏快三走势图區疾病預防控制中心

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

256800

總量

256800

100%

其中:財政資金

256800

其中:財政資金

256800

100%

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

落实国家免疫規劃策略,防止疫苗针对传染病的传播和流行,努力消灭疫苗相关传染病,保护人民群众身体健康。

基本达到年初設定目標

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施
?
及相關說明

産出指標

30

27

90%

全区已连续多年持续维持無脊髓灰质炎状态,但百日咳、风疹等疫苗针对性的传染病近年有反弹的迹象。

效益指標

20

20

100%

 

管理指標

40

38

95%

中心財務室根據項目指標完成情況和資金使用進度對項目完整性、准確性等方面進行了核算,但監督評價未形成書面報告,不夠規範。

滿意度指標

10

8

80%

随着项目的实施,群众健康进一步得到保障,群众认可度、社会满意度均较高,但还無法做到人人满意.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明

 

     (三)以部門爲主體開展的績效評價結果。

醫療糾紛協調和處置工作項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數爲15萬元,执行数为15萬元,完成预算的100%。主要産出和效果:一是落實《醫療質量管理辦法》和18項核心醫療制度,開展檢驗質量控制52家次、影像質量控制29家次,約談各級各類醫療機構50余家次。組織開展《醫療糾紛預防和處理條例》等法律法規培訓會,培訓各級各類醫療機構130余家。編發《醫療糾紛處理途徑告知書》,各級各類醫療機構覆蓋率100%二是统一医疗投诉程序和模式,明确各个医疗机构接待部门和人员,统一医疗纠纷投诉接待文本、受理方式和处置程序。分級處置醫療糾紛。一般情况的医疗纠纷处理由医院的处置机构负责。較大医疗纠纷后,區衛生健康委第一时间派出工作人员到现场,会同公安、街镇等积极与医患双方进行沟通协调,积极引导医患双方进入法定程序,通过双方自愿协商、申请人民调解或行政调解、司法途径等,依法维护其合法权益;三是衛生健康加強同政法、信訪、公安、司法、屬地街鎮等的聯動配合,以部門聯系會、現場協調會等多種形式建立聯動機制,針對重難點醫療糾紛,聯合進行專題研究和工作部署,確保醫療糾紛處置及時率達到100%;四是2018年,按照《醫療糾紛預防和處理條例》、《重慶市醫療糾紛處置辦法》等法律法規規定,江苏快三走势图區醫療糾紛處理途徑分爲醫患雙方協商、醫調委調解、行政調解、司法鑒定、訴訟途徑,在發生的糾紛中,選擇醫患雙方協商方式處理的有28起,通過醫調委調解22起,行政調解6起,司法鑒定(含屍檢)4起,訴訟途徑3起,選擇行政及醫調委共同調解的4起。通過醫患雙方自行協商處理28起,成功處置25起,成功率89.28%;經醫調委調解22起,調解成功20起,調解成功率90.91%;經行政調解處理6起,調解成功5起,醫療糾紛行政調解成功率83.33%;五是按照“早期介入、正確引導、協調部門”的處置原則,深化部門聯動舉措,依法、依規履行好衛生健康行業的矛盾糾紛多元化解工作職責,共同維護社會和諧穩定;六是通過“疏、堵”結合的工作方針,一方面抓醫療糾紛預防,一方面抓醫療糾紛處置,醫患雙方對于我區醫療糾紛的依法處置滿意度達到90%以上。 

項目資金績效目標自評表

2018年度)

專項(項目)名稱

醫療糾紛協調和處置工作

聯系人及電話

周洪伟 13883694685

主管部門

江苏快三走势图區衛生健康委员会

實施單位

江苏快三走势图區衛生健康委员会

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

15

總量

15

100%

其中:財政資金

15

其中:財政資金

15

100%

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

通過“疏、堵”結合的工作方針,一方面抓醫療糾紛預防,一方面抓醫療糾紛處置,有效保護患者、醫療機構及其醫務人員的合法權益,維護醫療秩序,保障醫療安全,促進醫學科學的發展。

积极开展各级各类医疗机构的培训,覆盖率100%。通过医患双方自行协商处理28起,成功处置25起,成功率89.28%;经医调委调解22起,调解成功20起,调解成功率90.91%;经行政调解处理6起,调解成功5起,医疗纠纷行政调解成功率83.33%。 司法鉴定(含尸检)4起,诉讼途径3起。

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施
?
及相關說明

數量指標

業務培訓廣泛覆蓋

醫療糾紛防範培訓、指導覆蓋各級各類醫療機構261家次。

100%

 

質量指標

分級處置醫療糾紛

一般情况由医院的处置。較大医疗纠纷,由區衛生健康委、公安、街镇等联合处置。

100%

 

時效指標

發生醫療糾紛快速響應

發生醫療糾紛第一時間按照分級處置原則處置

100%

 

效益指標

發生醫療糾紛依法處置

選擇醫患雙方協商方式處理的有28起,通過醫調委調解22起,行政調解6起,司法鑒定(含屍檢)4起,訴訟途徑3起,選擇行政及醫調委共同調解的4起。

 

 

滿意度指標

發生醫療糾紛依法處置,维护医患双方合法权益,提升满意度

醫患雙方對于我區醫療糾紛的依法處置滿意度達到90%以上

90%

 

說明

      (四)以財政局爲主體開展的重點績效評價結果。

     2018年度以財政局爲主體開展村衛生室實施基本藥物制度補助資金、從業人員預防性體檢重點項目績效評價,報告原文見附件。

201909291112082592.docx

201909291112085932.xlsx

201909291112085823.doc

201909291112090250.xlsx

 六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、無法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置費反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和無形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68356308。